老师这个帐怎么做,借:固定资产-办公家具 9050 固定资产-电器设备 33500 借:固定资产-电子设备 81400 长期待摊费用-开办费 209702 贷:其他应付款-恒瑞工贸 306052 贷:应付账款-宋宪臣 27600元 怎么计算的呢老师 长期待摊费用那里不会做
助教
于2018-12-25 10:43 发布 739次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-12-25 15:09
你是说后面的待摊费用是吗
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你好,不可以,折旧费必须是管理费用或者制造费或者销售费
2019-12-11 15:04:40
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你好,真账实操都是设置好答案,增加不了,在工作中可以根据需要设置子科目,更详细利于查账。
2017-09-27 10:56:32
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应付经营租赁固定资产的租金是计入其他应付款科目,应付融资租赁固定资产的租金--是冲减长期应付款--应付融资租赁款科目的分录为:借:长期应付款--应付融资租赁款,贷:银行存款。
2.应付经营租入固定资产的租金,按照租入固定资产的用途,计入相应的成本费用科目:车间的计入制造费用,办公室的计入管理费用
2020-04-22 12:13:48
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你是说后面的待摊费用是吗
2018-12-25 15:09:08
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你好,你的疑问是?
2017-09-26 22:14:23
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助教 追问
2018-12-25 15:15
朴老师 解答
2018-12-25 15:24