公司作为购买方,10月取得的进项发票已经认证了。12月份由于退货,所以昨天我填写上传了红字信息表,故申报12月份的增值税时,要依据~我填写的红字信息表做进项转出,对吧?但是销售方无法在12月开出红字发票给到我司先问一下,12月份如何做会计分录?
既来之,则安之
于2018-12-26 14:45 发布 564次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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红字发票是根据红字发票入账,不需要做进项税额转出,如果对方没有给你开红票,你暂时账面就没办法入账,就还是按你账面的数据进行申报。
2018-12-26 14:53:56
12月份要根据对方开的红字发票才能做进项转出
如果12月份销售方无法开出红字发票 你不需要做账务处理
申报跟账务处理都是收到红字发票后
2018-12-27 13:54:17
你好!
在12月份做进项税额转出
2019-12-12 13:28:39
同学你好
借,银行存款,正数
借,原材料,负数
借,应交税费一应增一进项,负数
在申报时做进项转出申报
2022-01-06 11:09:15
你好,是的,附表二填写进项转出
2019-04-09 18:50:44
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