送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-27 11:07

没有进项发票,就没有抵扣的进项税,就是你开了多少销售发票所对应的税费,就是你应该交的税费。 
比如,2017年10月 你进项税发票为0元。你开了50万发票,对应税率为17%   税费就是80000元 
11月15日前申报期 应得交80000增值税。在这个基础上,交纳城建税和附加税,还有所得税

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