24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

前年的进项发票,现在税务局要进项转出,怎么申报?
答: 这个直接做进项税转出处理。就是在增值税附表二中间部分做进项税转出处理,计入“其他”
老师,我想问一下,我这个月有一张专票不小心点错,给多认证了,多认证的一张发票还没有来报销,我这个月申报的时候进项税转出的话,下个月还能抵扣转入吗?就是我现在账面上和税务局申报系统的进账金额对不上
答: 您好!不可以。你已经点了,就要入账了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我在2019.2做了一笔进项税转出业务,后来忘记在电子税务局做出进项税转出业务了,现在账务和电子税务局申报方面都应该怎么处理?需要红冲2019.2月那笔,在2019.8月重新更正一笔吗?
答: 你好 你需要账上和你申报保持一致才行的 是的 你要红冲了在8月做转出 然后9月申报的时候填写附表2才行 到时才好一致


学徒 追问
2018-12-28 11:25
学徒 追问
2018-12-28 11:27
文文老师 解答
2018-12-28 11:33