APP下载
笑笑
于2018-12-30 13:19 发布 1546次浏览
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2018-12-30 13:26
收到的返利建议入 成本-供应商支持 代垫的费用冲其他应收款
笑笑 追问
2018-12-30 13:33
是这样的,这笔钱实际发生的性质是返利和我们帮供应商垫付的费用,但供应商要求我们给他们开具现代服务-促销服务的发票,发票金额打入到我们的公户,不反应返利的,费用的话就是供应商给我们提供的围裙等,我们先做用现金付款,供应商给我们报销的,这个不应该计入其他业务收入或是营业外收入吗?而且我们也缴纳增值税啊?
恩熙老师 解答
2018-12-30 14:36
如果不体现返利,确认到 主营业务收入/其他业务收入收入-服务收入 中。需要缴纳增值税。
2018-12-30 14:55
是缴纳增值税的因为我们开专票了,想请问老师您说我的这部分成本怎么办啊?没有成本的话会缴纳很多所得税啊?请问可以确认哪些成本啊?
2018-12-30 15:53
是的。返利本来就是增加我们的利润。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
恩熙老师 | 官方答疑老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
★ 4.96 解题: 1596 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
笑笑 追问
2018-12-30 13:33
恩熙老师 解答
2018-12-30 14:36
笑笑 追问
2018-12-30 14:55
恩熙老师 解答
2018-12-30 15:53