送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2018-12-30 13:26

收到的返利建议入  成本-供应商支持   代垫的费用冲其他应收款

笑笑 追问

2018-12-30 13:33

是这样的,这笔钱实际发生的性质是返利和我们帮供应商垫付的费用,但供应商要求我们给他们开具现代服务-促销服务的发票,发票金额打入到我们的公户,不反应返利的,费用的话就是供应商给我们提供的围裙等,我们先做用现金付款,供应商给我们报销的,这个不应该计入其他业务收入或是营业外收入吗?而且我们也缴纳增值税啊?

恩熙老师 解答

2018-12-30 14:36

如果不体现返利,确认到 主营业务收入/其他业务收入收入-服务收入 中。需要缴纳增值税。

笑笑 追问

2018-12-30 14:55

是缴纳增值税的因为我们开专票了,想请问老师您说我的这部分成本怎么办啊?没有成本的话会缴纳很多所得税啊?请问可以确认哪些成本啊?

恩熙老师 解答

2018-12-30 15:53

是的。返利本来就是增加我们的利润。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...