比如19年5月汇算清缴18年的所得税,如果需要纳税调增,分录是借 所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 ,这个分录我有疑问,按理说应该是18年相关的所得税,这个分录应该反映到18年的账上,但是因为19年5月才汇算清缴,那么是不是可以把分录改成 借:以前年度损益调整 贷 应交税费-应交所得税,然后改19年报表的年初数,未分配利润,和应交税费-应交所得税
memory时光老师
于2018-12-31 12:42 发布 851次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-12-31 13:35
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
你在2018年没计提2019年需要交的时候只能做这个分录。
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借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35
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你好,对以前年度损益有影响,需要补交所得税的
2017-08-04 09:19:13
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你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
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你好 是的 小企业会计准则是直接做未分配利润来计提缴纳的
2020-05-06 19:54:45
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你好,个税是从员工的工资 中扣除,如果以前没扣,我们从下次发放的工资 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
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