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馨儿
于2018-12-31 14:36 发布 574次浏览
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2018-12-31 15:16
是的,根据合并月做账开始,将合并月上期两方的科目余额表中各科目(包括明细科目)的余额转入下来。
馨儿 追问
2018-12-31 15:24
我是不是只要保证他们的资产=负责+所有者权益就行了,。上期的收入成本什么的都不用管了。
赵英老师 解答
2018-12-31 15:25
前期都有帐的话只需要进行合并就可以,要保证会计等式平衡,至于账务细节是否进行核查,就看你自己有没有这个需要
2018-12-31 15:26
您说的账务细节是什么意思?
2018-12-31 15:34
如果你对前期已经完成的账务有疑问的地方可以核查一下明细和余额情况
2018-12-31 15:35
哦哦就是对账务进行调整。达到正确的。是这个意思吗?
2018-12-31 15:36
是的,如果账务没有问题,就直接合并就行
2018-12-31 15:37
好的谢谢
老师要是我的应收款账务不对,我该怎么调整,分录怎么写
2018-12-31 15:42
用应收账款科目与银行存款进行调整(还要考虑税金)
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赵英老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
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