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噜噜噜
于2018-12-31 20:53 发布 739次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-31 20:57
您好,如果没有收到专用发票的,可以在系统认证抵扣处理,账上暂不处理,如果想处理的话,只能暂估处理了。借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款-暂估。
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我公司帮其他公司运输货物,途中货物受损。受损货物对方要求按市价销售给我方,给我开了专票,我能抵扣吗我是一般纳税人,我们怎么做账?
答: 可以抵扣可以正常抵扣的,你这种情况。
老师,一般纳税人收到的专票,做账要把抵扣联拿出来单独放吗?
答: 你好, 是的, 建议按月整理,年底集中装订成册
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位一般纳税人,18年11月购进一批路由器,没有付款,当时未进行做账处理,现在19年1月已认证抵扣,现在该怎样处理账务?
答: 你好!那你现在借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款等
老师:我们6月1号以前是一般纳税人,现在收到加油的专票,还能抵扣吗?要怎么做账?
讨论
老师!我们公司是一般纳税人,在去年有一部分库存送给个人,这个人不是公司的员工,这部分库存是专票抵扣了销项。当时的会计没做账,我是今年五月接受工作的,我现在该怎么处理这笔业务合适
这个月转为了一般纳税人,可以收专票并做账了吗,抵扣的话就先留着有了销项再认证,是吗
一般纳税人销售电子产品,进项10000销项7000,但是专票抬头产品不一样,可以抵扣吗,怎么做账?会不会被税务查
你好!去年公司(一般纳税人)从个人处购买了一台车,开的普票,没有抵扣,今年卖了出去,怎么做账?怎么缴税?
王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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