送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-31 20:57

您好,如果没有收到专用发票的,可以在系统认证抵扣处理,账上暂不处理,如果想处理的话,只能暂估处理了。借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款-暂估。

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相关问题讨论
可以抵扣可以正常抵扣的,你这种情况。
2021-12-15 22:40:58
你好, 是的, 建议按月整理,年底集中装订成册
2020-05-18 15:08:32
你好 收到的发票都要入账
2020-05-12 11:29:40
你好!那你现在借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款等
2019-04-04 15:49:25
你好,是没有勾选吗这个发票。
2021-06-24 12:18:27
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