送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-02 17:18

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

孙文英 追问

2019-01-02 17:26

我问的是年结,2018,结了,错了。不是月结,你回答的是月结的修改,反结。

三宝老师 解答

2019-01-02 17:27

你在2018年反结账,然后重新年结

孙文英 追问

2019-01-02 17:28

我找备份12月的恢复了一下,不知道效果如何

三宝老师 解答

2019-01-02 17:30

只有这么做了。恢复12月的,反接账,改正后重新结账

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相关问题讨论
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2019-01-02 17:18:17
这个问下金蝶客服人员
2019-03-22 15:54:35
同学:您好。年度结账之前需要备注当年帐套,跨年反结不了。查一下退出,自动备份的帐套。
2022-03-05 14:42:24
你好,可以按Ctrl+F12
2016-09-19 10:05:34
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
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