送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-01-03 09:28

发票还没有拿到手就先挂往来,借:其他应收款,贷:库存现金

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发票还没有拿到手就先挂往来,借:其他应收款,贷:库存现金
2019-01-03 09:28:27
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目
2019-07-02 20:15:37
您好,可以抵税。借:管理费用-办公 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用
2019-02-28 15:39:13
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费等,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费等,负数。
2018-03-11 15:22:25
同学 您好 等发票到了再报税抵扣
2019-01-11 11:21:17
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