送心意

翁老师

职称中级会计师

2019-01-03 13:51

你好!出口软件申报出口没有疑点之后,你就可以申报增值税了,提现在增值税申报表上,就是你由于申报出口导致你产生附表二第18栏数据,如果这一栏金额+你内销销项税金额>你的进项税金额,你就需要缴税了。

多米 追问

2019-01-03 15:16

老师,我问的是什么情况下要免抵退税转免税申报或转内销征税,而不是问要不要交税,增值税本来每月没留抵都要交的呢?

翁老师 解答

2019-01-03 15:36

你好!当年出口的报关单在次年的征期之前申报都是按照免抵退办法处理的。超过征期一个月内申报可以申请免税,再往后就要视同内销征税了。 
另外税务局在审核你的报关单的时候有的口岸他们可能会认定不是出口,这时你就需要申请免税或者转内销缴税了。

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你好!出口软件申报出口没有疑点之后,你就可以申报增值税了,提现在增值税申报表上,就是你由于申报出口导致你产生附表二第18栏数据,如果这一栏金额+你内销销项税金额>你的进项税金额,你就需要缴税了。
2019-01-03 13:51:17
您好,生产型出口企业,上个月没有出口报关,但是出口销售发票先开出来了,所以申报增值税的时候免税销售额那里系统自动带出,但实际还没有出口,然后出口退税系统那里不需要申报,然后等到真正出口的时候,开冲红发票,一正一负等于0,所以到时申报增值税的时候免税销售额系统带岀来的数字是0,但是有出口所以要在出口退税申报系统申报,到时候出口退税申报系统的数字和增值税申报的数字会不会不一样了,这种情况只能各报各的,具体可以咨询当地税务局或者12366热线确认一下,谢谢。
2019-05-19 17:16:18
你好,同学。需要的,先在退税系统申报然后在电子税务局申报。
2020-03-22 18:04:18
您好,生产型出口企业,上个月没有出口报关,但是出口销售发票先开出来了,所以申报增值税的时候免税销售额那里系统自动带出,但实际还没有出口,然后出口退税系统那里不需要申报,然后等到真正出口的时候,开冲红发票,一正一负等于0,所以到时申报增值税的时候免税销售额系统带岀来的数字是0,但是有出口所以要在出口退税申报系统申报,到时候出口退税申报系统的数字和增值税申报的数字会不会不一样了,这种情况只能各报各的,具体可以咨询当地税务局或者12366热线确认一下,谢谢。
2019-05-19 17:16:25
你好,这个可以的哦
2019-10-16 20:01:03
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