送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-03 15:08

你好,期末过账,然后结转损益 
然后把本年利润做分录结转到利润分配——未分配利润就是了 
借;本年利润  贷;利润分配——未分配利润 
或相反分录

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你好,期末过账,然后结转损益 然后把本年利润做分录结转到利润分配——未分配利润就是了 借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
2019-01-03 15:08:57
你好,年末的话,做好12月份的账务处理之后,过账,结转损益,结账,就把数据从年末数结转到次年作为年初数了
2021-12-20 09:51:42
好的,首先你要确定是金蝶软件专业版。年末结账未分配利润,那么你需要在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为未分配利润的金额,填入“本期发生”即可。比如公司年末未分配利润为1万元,那么你就在“工资福利”模块中录入“暂存特殊费用”,费用性质为“未分配利润”,金额为1万元,填入“本期发生”即可。
2023-03-21 15:28:48
你好,这个分录需要手工做的,盈利时 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 亏损做想到分录
2022-04-13 19:30:00
需要做这个分录的,借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损的,上面分录不变,金额是负数。
2020-02-24 14:18:22
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