送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-03 15:13

你好  借方预付账款贷方银行  发票来了按期分摊费用 借方管理费用-租赁费贷方预付账款

Time with you 追问

2019-01-03 15:15

发票有三张,一张六万,我们一次性全付了,18万都给我们开了,那我们按月摊销当月末只摊销6万,那三张发票都附在当月末摊销这一笔后面嘛?还是要一张一张分开啊

meizi老师 解答

2019-01-03 15:22

你好   那你只需要附6万的发票在后面

Time with you 追问

2019-01-03 15:24

我们收到的是专票,然后18万的专票进项全部都认证了,那进项税该怎么做呢?

meizi老师 解答

2019-01-03 15:32

你好  认证了就直接做进项税   借方预付账款 进项税 贷方银行  分摊借方管理费用-租赁费贷方预付账款

Time with you 追问

2019-01-03 16:08

进项税直接这样做了啊?但是我们付款的时候没有收到发票啊,我看不懂这个分录哎老师

meizi老师 解答

2019-01-03 16:09

你好  付款没收到发票 就先做借方预付账款贷方银行  收到了发票再做费用

Time with you 追问

2019-01-03 16:10

嗯,然后我收到发票之后还要做一笔,借:预付账款-进项税  贷:银行存款  这个分录嘛?

meizi老师 解答

2019-01-03 16:30

你好  是的 你先付款的时候计入预付账款   发票来红冲预付账款 然后做 借:预付账款-进项税 贷:银行存款   在按期分摊即可

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