老师,我有一个业务操作,您看看哪里做的不对。1,一笔工程款,先支付50000,无发票,借,预付账款50000贷银行存款50000。2.收到全款专票,74650。借在建工程67252.25应交税费7397.75贷预付账款74650.尾款未付
下一秒
于2019-01-04 09:03 发布 606次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学 您好
账务处理正确
2019-01-04 09:03:53
是的,是这样账务处理的
2022-07-16 10:43:28
您好,付定金5万元 2.5日收到商品货款30万未付 2.9支付付款:1、借:预付账款 50000 贷:银行存款50000 2、借:库存商品300000 贷:预付账款300000 3、借:预付账款 250000 贷:银行存款25000 这样处理对的。
2017-05-28 16:05:06
您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入
2017-12-29 11:12:08
五千计入往来科目
这个后期可以收回来的
所以挂往来
2021-09-24 09:37:08
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