6月销售1部手机,采购价和发票都还没来,暂估入库 借,库存商品 3180 贷,应付账款 3180结转成本 借主营业务成本 3180 贷 库存商品 318012月发票来了 款项也付了 3100 分录怎么做呢
小菲
于2019-01-04 11:16 发布 541次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-04 11:18
你好 先暂估入库 借方库存商品-暂估入库 贷方应付账款 销售了借方应收账款 或者银行贷方主营业务收入 应交税费 结转销售成本借方主营业务成本贷方库存商品 发票来了 冲暂估分录 分录不变 金额负数 然后借方库存商品贷方银行
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小菲 追问
2019-01-04 11:22
meizi老师 解答
2019-01-04 11:32