上年度已抵扣的发票,因些原因,到现都没入帐,抵扣的进项税额要转出吗?
心平如水
于2019-01-04 13:20 发布 973次浏览
- 送心意
陈娟老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-04 13:24
月认证的发票必须当月入账,没有认证的发票不能入账
每个月应交税金-应缴增值税(进行税额)的数字和当月收到的发票税额应该是一致的,如果你不入账的话,那么当月就不要去进行抵扣,可以留下月抵扣。但是如果已经抵扣了,就要入账
需要转出
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月认证的发票必须当月入账,没有认证的发票不能入账
每个月应交税金-应缴增值税(进行税额)的数字和当月收到的发票税额应该是一致的,如果你不入账的话,那么当月就不要去进行抵扣,可以留下月抵扣。但是如果已经抵扣了,就要入账
需要转出
2019-01-04 13:24:46
可以这么写的,
2019-08-16 09:19:49
你好
需要的
所得税你当时还做了成本吗?如果是的话需要调整。
2024-08-20 13:31:04
您好
按照实际入库借记库存商品和待抵扣进项税 收到发票了么
2019-08-16 13:17:26
您好!需要冲红:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2018-08-16 14:59:55
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