送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-01-04 18:30

待取得发票时 
借:应交税金-应交增值税(减免税额) 
贷:管理费用

bear熊熊 追问

2019-01-04 18:31

问题,我的资产负债表未分配利润和利润表中净利润差额480元

杨@老师 解答

2019-01-04 18:33

上面那个分录是11月份取得发票时才做的

bear熊熊 追问

2019-01-04 18:34

月结,管理费用不做结转。还是在借方???

杨@老师 解答

2019-01-04 18:54

损益类当然做结转,

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...