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bear熊熊
于2019-01-04 18:29 发布 488次浏览
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-01-04 18:30
待取得发票时 借:应交税金-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
bear熊熊 追问
2019-01-04 18:31
问题,我的资产负债表未分配利润和利润表中净利润差额480元
杨@老师 解答
2019-01-04 18:33
上面那个分录是11月份取得发票时才做的
2019-01-04 18:34
月结,管理费用不做结转。还是在借方???
2019-01-04 18:54
损益类当然做结转,
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杨@老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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bear熊熊 追问
2019-01-04 18:31
杨@老师 解答
2019-01-04 18:33
bear熊熊 追问
2019-01-04 18:34
杨@老师 解答
2019-01-04 18:54