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萌萌
于2019-01-05 11:57 发布 4644次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-05 11:58
你好,计入管理费用——业务招待费核算
萌萌 追问
2019-01-05 13:19
老师,再问你个问题,我们公司11月份成立,开了对公账户尾号7306 还给了一张结算卡尾号8268发工资出纳去存钱,有时候出纳忙其他人去存钱,月底让他们给我明细,结果存款方是结算卡号,存款的单子他们也丢了,这怎么做账,借:银行存款 贷:?
邹老师 解答
2019-01-05 15:50
你好,这个是向个人借款吗?
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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萌萌 追问
2019-01-05 13:19
邹老师 解答
2019-01-05 15:50