送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-05 15:16

你好!应是单位部分  借  管理费用1000贷  应付职工薪酬-社保 
个人部分  借应付职工薪酬-工资  300贷  其他应收款-社保300   
缴纳时  借  应付职工薪酬-社保1000  其他应收款-社保300  贷  银行存款1300

风信子 追问

2019-01-05 15:20

那这个写错了,怎么办呢,如何调呢

汪晨老师 解答

2019-01-06 14:15

你好!原来分录做反账,重新做一张新的凭证即可

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...