建筑企业,18年12月有一笔预缴增值税6120元,现在申报增值税,进项大于销项,那么这笔预缴税款是是留抵吗,如果留底,主表第28行是不填数吗(只在附表四的第2列填数)
岁月静好
于2019-01-06 15:42 发布 1208次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

你好
是的,在这个表里面填写的
2022-01-16 16:41:34

异地工程的需要预缴的,预缴了之后申报的时候填写在申报表里
2020-04-08 14:33:40

你好!
可以的
2018-12-05 08:02:03

您好
要自己手工填写的
2022-03-03 14:06:13

你好!你是小规模还是一般纳税人
2018-03-08 11:43:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息