宾管服务类公司,在十一月份红冲了三张专票,现在要申报,填增值税报表时,红冲的数填在哪
丽霞
于2019-01-06 18:30 发布 573次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论
你好!
冲红发票金额抵减正常发票金额汇总申报了
2019-01-06 18:32:01
你好,红冲发票填写在收入栏次
收入按正数发票收入减去红冲发票收入之后的收入金额填写
2019-01-06 19:35:19
跟你的10月份销项收入一起合计进行填列。
2018-12-10 14:01:23
去税务局申报的
负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14 12:56:42
直接就是7月蓝字发票收入扣除红冲后的销售收入填报
2024-08-07 08:42:14
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