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于2019-01-06 20:52 发布 764次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-06 20:52
您好,在增值税表二填写
???????? 追问
2019-01-06 21:06
老师,我新接的帐,是这样的 我家是16年买的税控盘呢,820的税控盘钱已经做在了应交税费-应交增值税-减免税里,我现在账上应交税费应交增值税是借方余额2466.79代表留底税额,但是我增值税申报表主表上的留底税额是1656.79,导致账和表不一致,就差这820,
2019-01-06 21:07
1646.79
暖暖老师 解答
2019-01-06 21:59
也就是他们一直没抵免的意思?
2019-01-06 23:38
对的 没抵也可以填表吧,
2019-01-06 23:39
现在表和账不一样
2019-01-07 05:53
都过去两年了,只可以抵扣当年的
2019-01-07 07:01
那如果要是她之前买的时候这820就填表了,到现在一直没有销项税,以后有销项,还能抵吗
2019-01-07 07:53
不可以了,都是过去的了
2019-01-07 11:13
他如果以前就填过表,在现在的主表上会显示吗
2019-01-07 11:14
以前年度的不会,当年的可以
2019-01-07 11:15
我在主表上始终没看见,这820,是不是证明它没填过啊
以前年度的 和今年当年的都没看到这820 主表上
2019-01-07 11:16
那就是没申报,过去的不可以申报了,一年一次
2019-01-07 11:19
那她要是以前填过,会显示在主表上吧
2019-01-07 11:20
是的,可以查询以前年度的财务报表看看
2019-01-07 11:26
16年填的,今年也会再增值税主表23行显示对吧
2019-01-07 11:51
是的,都一样每一年度
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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2019-01-06 21:06
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2019-01-06 21:59
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