计提工资并发放时,有给员工交的社保,还有代扣代缴的个人所得税,分录怎么写呢?
刘
于2019-01-07 12:54 发布 966次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-07 12:55
你好,计提工资:借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-职工薪酬 (个人社保和个税不用计提的) 发放工资:借应付职工薪酬 贷其他应付款(或其他应收款)-职工社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
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你好,计提工资:借管理费用制造费用等 贷应付职工薪酬-职工薪酬 (个人社保和个税不用计提的) 发放工资:借应付职工薪酬 贷其他应付款(或其他应收款)-职工社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
2019-01-07 12:55:56
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本月缴纳本月的社保
借管理费用/销售费用~公司承担部分社保
其他应收款~个人部分社保
贷银行存款
本月计提工资
借销售费用/管理费用
贷应付职工薪酬
次月发放工资
借应付职工薪酬
贷银行存款
其他应付款~个税
其他应收款~个人部分社保
缴纳个税
借其他应付款~个税
贷银行存款
2019-03-27 10:12:36
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举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-07-31 11:46:04
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一、企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2018-06-13 14:00:42
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你好 1.计提工资
借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:管理/销售费用等
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2020-09-28 16:36:55
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