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晴天
于2019-01-07 17:00 发布 766次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-07 17:02
你好,需要先计提,然后再做支付工资分录
晴天 追问
2019-01-07 17:04
老师,如果计提了下月发放的时候差异很大,调整比较麻烦啊,可不可以不计提呢?
邹老师 解答
2019-01-07 17:07
你好,差异大就做相应调整就是了
2019-01-07 17:14
老师,我可不可以每月计提的时候按照当月发放数据计提,下月实发的时候把上月计提的凭证整体红字冲销,再按照实发数据做之前计提的分录和发放
2019-01-07 18:30
你好,每个月根据当月应付工资金额计提,如果之后发放不一致,就补计提或者冲销多计提就是了
2019-01-07 18:47
好的,谢谢老师
2019-01-07 18:49
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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