送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-01-07 22:36

您好,这种情况下,有可能是单据的日期和业务日期不一致造成的,建议可以查看业务单据日期和业务日期,发现不一致的单据,再反结账修改单据处理比较好。

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您好,这种情况下,有可能是单据的日期和业务日期不一致造成的,建议可以查看业务单据日期和业务日期,发现不一致的单据,再反结账修改单据处理比较好。
2019-01-07 22:36:23
你好,你购入的 时候做借:库存商品,借:应交增值税,贷:银行存款,出库的时候做借:营业成本,贷:库存商品就可以了。
2019-09-09 11:59:47
需要的,这个结转是不需要做分录的
2017-03-30 11:08:05
这个问题老师已经回答您。
2017-08-29 15:23:25
老师,公司是餐饮,主要吃饭的。公司有个总仓库,总仓库会把酒水饮料发放到酒吧仓库,酒吧仓库会把酒水饮料卖给客人。公司是用倒推法核算本月用的实际成本。 “期初酒吧库存金额 本期酒吧入库金额-(期末总仓库库存金额 期末酒吧库存金额)=本期酒吧实际用的成本金额“。这样的倒推公式有没有问题? ”期末总仓库库存金额和期末酒吧库存金额是月末盘点出来的数量乘于相应单价等出来的金额“。之前月末是这样结转成本的 借:主营业务成本 贷:库存商品-酒水, 但之前的财务把“期末酒吧库存金额“有个商品单价弄错了,实际单价是
2017-08-28 18:39:34
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