送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-08 12:58

你好,小规模纳税人也是可以差额开发票的。

追问

2019-01-08 14:08

老师这个文件说普通发票不适合是什么意思啊?

月月老师 解答

2019-01-08 14:11

你好,这是哪一年的政策。

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相关问题讨论
你好,小规模纳税人也是可以差额开发票的。
2019-01-08 12:58:26
你好 可以的 你们属于差额征税的话就可以
2019-01-08 10:46:17
你好,小规模公司不可以差额征税。按照销售额开发票。
2021-01-25 10:28:11
你好! 举个例子,参考一下
2018-10-11 11:55:41
【一表读懂】劳务外包与劳务派遣有什么区别?),并且对两者税务计税方式和税率做了比较,那么今天我们来看下,劳务派遣小规模纳税人简易计税与差额征税要如何选择?差额计税如何申报和开票? 计税方式 案例 东方人力公司为小规模纳税人,向红太阳电子公司提供劳务派遣服务,选择差额征税。收到红太阳公司支付的价款40万元,其他支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理的社会保险及住房公积金的费用为15万元。 ①简易计税依3% : 销售额=400000元 应纳税额=400000÷(1+3%)×3%=11650.48元 ②差额征税依5% : 销售额=250000元 应纳税额=250000÷(1+5%)×5%=11904.76元 此时选择简易计税对企业来说税负低。 劳务派遣公司可以根据实际销售额及成本情况,两种计税方式分别测算,哪种税负低。如果客户为一般纳税人需要考虑其抵扣要求。 发票开具 01 自开普通发票 发票界面填写“金额”填写含税总金额,点击界面“差额”——“扣除额”中填写“向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用”。 如本文例子,发票界面金额填写40万元,扣除额中填写15万元。 02 差额部分代开专票 向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。其中差额部分可到机构所在地国税机关代开专用发票。 如本文中的例子,25万元可以至税务机关代开专票,而支付给劳务派遣员工费用15万开具0税率发票。——(对方为一般纳税人,差额部分可以抵扣进项) 表单申报 1 在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,将可扣除金额填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”第11栏“本期扣除额” 2 将增值税普通发票与增值税专用发票价税合计填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)” 3 在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第五行(税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额)或者第六行 (税控器具开具的普通发票不含税销售额)“本期数”“服务、不动产和无形资产”列 4 应税服务减除项目清单(差额征收资格纳税人适用)根据栏目名称提示填写一下公司相关信息,最后一个栏次金额填写可扣除金额
2020-06-08 15:26:36
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精选问题
  • 老师, 请问前年的账做错了,现在应该怎么处理?

    第一步:调整期初留存收益 假设发现前年漏记了一笔固定资产折旧 10000 元,且该错误对财务报表有重大影响。首先需要计算该折旧对所得税的影响(假设所得税税率为 25%),折旧影响的所得税费用为 10000×25% = 2500 元,对净利润的影响为 10000 - 2500=7500 元。 调整分录为: 借:以前年度损益调整 10000 贷:累计折旧 10000 借:应交税费 - 应交所得税 2500 贷:以前年度损益调整 2500 借:利润分配 - 未分配利润 7500 贷:以前年度损益调整 7500 第二步:调整盈余公积(如果企业有计提盈余公积) 假设企业按 10% 计提盈余公积,应调整的盈余公积为 7500×10% =750 元。 分录为: 借:盈余公积 750 贷:利润分配 - 未分配利润 750 第三步:在报表附注中披露 企业需要在财务报表附注中披露前期差错的性质、受影响的项目名称和更正金额等信息,以便财务报表使用者了解更正情况。

  • 既然已经出售,公允价值变动损益不应该结转到投资

    你好 出售交易性金融资产,公允价值变动损益不用再结转投资收益。

  • 老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套

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    您好,这个的话是需要12月底把整年收入都确认完的,然后后期再冲销无票收入,这个

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