送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-09 22:51

将预收账款以正数填到应收账款,其他应收款以正数填入其他应付款,科目重分类。

912005524 追问

2019-01-10 14:01

老师请问,那应收账款是在原有数据的基础上直接加上预收账款的正数吗?那预收账款那里填0吗? 
其他应付款是在原有的数据的基础上加上其他应收款正数吗?其他应收款填0?

恩熙老师 解答

2019-01-10 16:49

你好学员,是这样的。

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