送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-10 10:54

按支付结算办法规定,票据的取得应具有真实交易关系并支付对价。

佈盯佈盯 追问

2019-01-10 11:18

企业和卖商业承兑汇票方只有买卖承兑的交易关系,这样可以入应收票据吗

陈诗晗老师 解答

2019-01-10 11:56

严格上是不可以的。有没有经济合同。

佈盯佈盯 追问

2019-01-10 13:29

老板坚持要这么做,有经济合同是不是可以入账呢,签的是商业承兑的合同不是买卖合同,付款给对方,对方背书后再背书出去,对方是没有开票的,再背书方开票过来,用的是基本户付款,这样做是不是不可以的

佈盯佈盯 追问

2019-01-10 15:34

有经济合同是不是可以入账呢,签的是商业承兑的合同不是买卖合同,付款给对方,对方背书后再背书出去,对方是没有开票的,再背书方开票过来,用的是基本户付款,这样做是不是不可以的

陈诗晗老师 解答

2019-01-10 15:36

如果,你这是贴现,可以根据贴现合同。如果不是,补一个经济合同。

佈盯佈盯 追问

2019-01-10 16:47

贴现合同的话,分录是不是这样记:付款时借记应付账款-a   贷记银行存款,签收承兑时借记应收票据,贷记应付账款-a   财务费用;背书出去时记应付账款   贷记应收票据么

佈盯佈盯 追问

2019-01-10 16:49

经济合同的话是不是付款过去,就只能是收款方开票过来,那收到的承兑汇票这样没有证明双方有直接的交易关系不能入账么

陈诗晗老师 解答

2019-01-10 16:53

对的,经济合同还需要发票作为依据。你按贴现处理更便捷。

佈盯佈盯 追问

2019-01-10 16:55

好的,贴现处理的分录是这样记:付款时借记应付账款-a   贷记银行存款,签收承兑时借记应收票据,贷记应付账款-a   财务费用-承兑贴息;背书出去时记应付账款   ,贷记应收票据么

陈诗晗老师 解答

2019-01-10 17:01

贴现时
借:应收票据
贷:应付账款
        XX贴现费用
实付时
借:应付账款
贷:银行存款
收到票款
借:银行存款
贷:应收票据

佈盯佈盯 追问

2019-01-10 17:21

背书出去时
借:应付账款
贷:银行存款
如果当月没有背书出去,承兑还在账上时,银行的流水回单是没有这笔款的,在电子承兑汇票中才有明细,那收到票款时也是借记银行存款么,那这样就跟银行流水的余额对不上了,这样要怎么记呢

陈诗晗老师 解答

2019-01-10 17:47

没有收到钱,你就不做账务处理,计入应收票据和往来应收付款

佈盯佈盯 追问

2019-01-11 09:51

银行的流水没有承兑汇票的票面金额进账,只有购买时的付款记录,这样的话也按照贴现的分录计入银行存款吗

陈诗晗老师 解答

2019-01-11 10:09

是的,你给付了相应的款项需要做账务处理。

佈盯佈盯 追问

2019-01-11 10:11

好的,谢谢老板

陈诗晗老师 解答

2019-01-11 10:12

你是老板,老板工作愉快!

佈盯佈盯 追问

2019-01-11 17:20

老师,承兑贴现时借应收票据,贷记应付账款,中间的贴现费用也是记进应付账款吗,如果是计进应付账款中,不是要多给一笔贴现费用吗,这样应付账款的余额也是会很大的呀

陈诗晗老师 解答

2019-01-11 17:22

你实际支付是应付账款的差额冲你的贴现费用啊!

佈盯佈盯 追问

2019-01-11 17:34

假如付款9.8万,收到票面金额是10万
借:应付账款  9.8
贷:银行存款  9.8
收到:借:银行存款  10
         贷:应收票据  10
贴现:借:应收票据   10
         贷:应付账款  9.8 
              科目-贴现费用  2.8
还是先贴现时
         借:应收票据   2.8
         贷:应付账款-xxx  公司承兑贴现费用   2.8
付款时:借:应付账款  9.8
             贷:银行存款9.8
收到票款时:借:银行存款  9.8贷:应收票据  9.8,背书时借记应付账款,贷记应收票据

陈诗晗老师 解答

2019-01-11 17:53

贴现时就把贴现费用做出来。

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