送心意

文老师

职称中级职称

2019-01-10 21:15

您好,您是什么时候认证的

卜珍珍 追问

2019-01-10 21:16

还没认证,11月和12月有做账是房租发票,增值税申报表需要填写吗?还是等认证后再填写

文老师 解答

2019-01-10 21:20

没有认证,申报表不需要体现 认证了才需要

卜珍珍 追问

2019-01-10 21:30

次月报税前认证算是本月认证的吗

文老师 解答

2019-01-10 21:31

您是网上勾选的吗

卜珍珍 追问

2019-01-10 21:35

对的,在申报表里哪里填写

文老师 解答

2019-01-10 21:36

那是可以的,进项税额是填附表二里面

卜珍珍 追问

2019-01-10 21:48

好的,谢谢老师

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好,是可以这样操作的
2020-06-14 23:16:16
你好同学 你这边去一下税务局让他们给看一下同学。
2019-08-09 14:40:56
你好,比如10月份增值税申报进项票,是指10月31号之前单位收到的专用发票,并且已经在勾选平台认证,如果没有认证,那么就不能作为10月份的增值税申报的进项。
2019-11-01 08:49:44
您好,您是什么时候认证的
2019-01-10 21:15:00
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