支付时<br>借:预付账款–华威桥项目–工程拆除–联创美景 10万元<br> 贷:银行存款 10万元<br><br>摊销时<br>借:主营业务成本–华威桥项目 3万元<br> 贷:预付账款–华威桥项目–工程拆除–联创美景 3万元<br><br>直接通过预付账款做摊销正确吗?
欣悦
于2019-01-11 07:39 发布 570次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-01-11 08:01
你好,一般是通过长期待摊费用科目来
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你好,一般是通过长期待摊费用科目来
2019-01-11 08:01:41

建议采用预付账款-恒业友诚公司-华威桥项目-租金。便于日后核算华威桥项目下发生的款项。
2019-01-14 19:41:38

你好,可以按上面的分录冲红字,也可以借主营业务成本红字 贷应付账款红字
2019-01-11 22:25:41

增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17

勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49
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