你好,仓库人员可作为研发人员吗 问
你好,不可以的,这个不是研发人员。 答
老师请教一下结转劳务成本的分录怎么写? 问
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
12月在核对个税申报和账务,发现,个税申报的比账务 问
同学好,只要汇算清缴前把多提的都发放了就可以 答
老师请问系统记账,公司账户收到利息费,财务费用借 问
是的,是利息收入就做借方负数 答
生产企业出口,申报退税时,要求免抵比例30%是什么意 问
您好,这是免税和抵扣税额占应纳税额的比例为30%。(免:指出口货物免征增值税,即出口环节不征收增值税。抵:指出口货物对应的进项税额可以用来抵扣内销货物的应纳税额。) 就是计算应纳税额时,只有30%的出口货物对应的进项税额可以用来抵扣或退税,剩余的70%不能抵扣或退税,需要企业自行承担。 答
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电梯安装费,发票没有来之前,个人入其他应收账款,单位入预付账款,发票如果来了,就是主营业务成本,进项税额,贷其他应收款,或预付款?
答: 请问你们是购买电梯还是销售电梯?
请问应收账款可以直接冲其他应收款吗?就是比如前期跟其他单位有往来款,现在跟这个单位有销售业务了,是否可以直接借:其他应付款待:主营业务收入?还是借:应收账款 贷:主营业务收入,再把借:其他应付款 贷:应收账款?
答: 你好,如果是同一个明细(是应收账款冲销其他应付款)是可以的 取得收入就直接做这个分录就是了 借:其他应付款 待:主营业务收入 应交税费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
就是 我们这的水电费是先付款 我计入预付科目里了借:预付账款-XX公司 10万贷:银行存款 10万那发票尚未到达的话 如果我做预提 是不是借:主营业务成本-水电费 10万贷:其他应付款-预提费用 10万等发票来了之后借:其他应付款-预提费用 10万贷:预付账款-XX公司 10万是这样吗?
答: 是的,这样处理是可以的
1:应收账款,预付账款,其他应收款确认无票收入的分录怎么做 ? 2:预收账款,应付账款,其他应付款确认无票收入分录是借这三个,贷主营业务收入 贷应交增值税吗
这样做分录对不对 就是没有截单(截单就是收入和支出都确认下来了)之前付出去的业务款 借:预付账款 贷:库存现金 截单(确认收入成本)后 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:预付账款
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阳光 追问
2019-01-11 11:06
罗老师 解答
2019-01-11 11:08
阳光 追问
2019-01-11 11:21
罗老师 解答
2019-01-11 11:40
阳光 追问
2019-01-11 12:12
罗老师 解答
2019-01-11 13:39