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meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 发票来了冲你前面的暂估分录 分录不变金额负数 然后按发票做 借方库存商品贷方应付账款或者银行
2019-01-11 12:01:58
你好!
冲暂估的分录,借贷方向和科目,与远分录都是一样的,只是金额改为负数即可。
2021-08-30 15:59:22
把原来暂估的分录全红冲了,原来的分录不变,金额负数
2019-12-14 13:45:15
你好,同学。
冲红之前暂估,然后按票面金额做一蓝字分录。
2020-04-02 10:30:46
冲销前期的暂估,按发票入账处理。
2019-10-18 15:03:06
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