上次申报时本来增值税有留抵的,但是专管员一定要我们交增值税,所以我将已经认证抵扣的三张发票进项在附表三种做了\"本期认证相符但本期未申报抵扣\"处理,情况是上期一共认证了18张,处理之后实际抵扣进项15张,也交了3千多的增值税。但是本期申报时却不知道怎么将这3张进项发票转入附表二的第三栏“前期认证相符且本期申报抵扣 ”,怎么处理?
lily
于2019-01-12 08:53 发布 710次浏览
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陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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留个你的邮箱,给你发个填写说明。
2018-07-10 16:49:10
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认证当月抵扣60%,第十三个月时抵扣40%
2018-06-27 17:38:47
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不是吧,你这个没有勾选确认这个签字?申报抵扣这个有????
2020-02-25 10:40:30
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4月申报增值税之前,可以勾选认证取得进项税发票,抵扣3月销项税
2021-03-31 14:38:47
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这个是4月报税之前去增值税综合服务平台勾选抵扣可以,
2021-03-31 14:33:20
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