送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-12 10:15

借:主营业务成本-油费  负数  
贷:应付账款  负数

小贝比 追问

2019-01-12 10:18

老师,冲完暂估成本,按实际收到的发票进行处理么?还是把当初计入暂估成本10万元的发票附在冲暂估成本的凭证后?

恩熙老师 解答

2019-01-12 10:26

你好,按照实际发票再进行入账,发票放在此凭证后。冲销的分录放调整说明即可

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