公司收到70000元技术服务费,不给对方开票了,直接作为未开票收入报增值税,结果发现6%技术服务费税率那一栏未开票收入无法填写,只有16%和10%税点的相关项目,这该怎么办
小米粥
于2019-01-12 11:39 发布 1492次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
2019-01-12 11:44
你好,6%肯定是可以填写未开具发票收入的,是不是系统问题,建议问一下税局。
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