送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-01-12 18:05

你好! 
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 
贷:原材料

追问

2019-01-12 18:28

老师 那原材料的余额就多出来了 这个怎么弄

蒋飞老师 解答

2019-01-12 18:33

你购买的时候是怎么做的分录呢?

追问

2019-01-12 18:35

购买的时候直接做的原材料没有做进项

蒋飞老师 解答

2019-01-12 18:37

那就做上面的分录就可以了

追问

2019-01-12 18:42

老师 我原来做的是借原材料1800 贷银行存款1800 
现在我做个借应交税费-应交增值税248.28 贷原材料248.28  那我原材料就变成2048.28了 这个怎么调整

蒋飞老师 解答

2019-01-12 18:44

1800-248.28

追问

2019-01-12 18:59

老师 看不懂

蒋飞老师 解答

2019-01-12 19:03

原材料是借1800-贷248.28=1551.72

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相关问题讨论
你好! 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:原材料
2019-01-12 18:05:17
您好,一个项目选择了一种计税方式36个月内不得变更,所以这个月选择了简易计证,取得专票要进项转出,先认证再转出。
2019-05-07 14:55:06
您好!您可以再试试认证下。如果实在通不过就吧进项税转到原材料成本里面去。借:原材料,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-04-20 15:36:47
你就和正常的会计分录一样做,就是在做申报表的时候,跟财务账核对主表留抵税额时,把这笔税额不要算,到10月认证完就一致了
2014-10-09 11:36:08
您好!您可以先预估入账。借:原材料(暂估入账)贷:应付账款---暂估应付款
2016-03-15 15:42:14
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