送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-12 20:07

你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?

徐徐 追问

2019-01-12 20:08

是的

徐徐 追问

2019-01-12 20:09

并且10月份那些原材料暂估入库做在同一张凭证上,现在该怎么处理呢

小惑老师 解答

2019-01-12 20:24

先把暂估冲红,然后按照发票入帐就可以,你可以分开两笔凭证写入库

徐徐 追问

2019-01-12 20:56

所有的暂估入库都要先冲红,然后再按照发票金额入账?

小惑老师 解答

2019-01-12 21:01

如果你的发票对应的金额是所有暂估金额就全部冲红

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相关问题讨论
你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
2019-01-12 20:07:55
收到发票调整之前分录 借:原材料 应交税费~应交增值税~进项税额 贷:应付账款 借:应付账款~暂估入账 借:原材料~万股入账 成本如果金额不准确,那么需要调整,多了对冲,少了补计。
2019-01-12 21:27:44
红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05
您好 请问暂估的金额跟发票金额一致么
2019-07-08 08:47:22
你好,成本有出入吗?
2019-04-10 16:13:11
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