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徐徐
于2019-01-12 20:05 发布 652次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-12 20:07
你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
徐徐 追问
2019-01-12 20:08
是的
2019-01-12 20:09
并且10月份那些原材料暂估入库做在同一张凭证上,现在该怎么处理呢
小惑老师 解答
2019-01-12 20:24
先把暂估冲红,然后按照发票入帐就可以,你可以分开两笔凭证写入库
2019-01-12 20:56
所有的暂估入库都要先冲红,然后再按照发票金额入账?
2019-01-12 21:01
如果你的发票对应的金额是所有暂估金额就全部冲红
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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2019-01-12 20:08
徐徐 追问
2019-01-12 20:09
小惑老师 解答
2019-01-12 20:24
徐徐 追问
2019-01-12 20:56
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2019-01-12 21:01