18y年10月采购的原材料10月份做了暂估入库,项目在11月已确认收入并且将暂估的原材料已领用在11月已结转成本,到12月收到原材料发票里面有部分专票,12月收到的原材料发票怎么入账?
徐徐
于2019-01-12 20:05 发布 682次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-12 20:07
你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
相关问题讨论
你好,是收到一部分专票,一部分普票吗?
2019-01-12 20:07:55
收到发票调整之前分录
借:原材料
应交税费~应交增值税~进项税额
贷:应付账款
借:应付账款~暂估入账
借:原材料~万股入账
成本如果金额不准确,那么需要调整,多了对冲,少了补计。
2019-01-12 21:27:44
红冲12月份暂估再做一比分录
2023-01-10 17:00:05
您好
请问暂估的金额跟发票金额一致么
2019-07-08 08:47:22
你好,成本有出入吗?
2019-04-10 16:13:11
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