送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-01-13 22:01

你好,收到款入其他应付款,月末根据该户增加额入借:其他应付款  贷:其他业务收入,

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相关问题讨论
你好,收到款入其他应付款,月末根据该户增加额入借:其他应付款 贷:其他业务收入,
2019-01-13 22:01:29
你好,借,应付职工薪酬 贷,银行存款,每月计提,借管理费用 ―福利费 贷:应付职工薪酬
2018-05-18 17:36:30
你好 你公司承担的补助10元计入福利费 。 员工花费的5元 先收到做 借银行存款贷预收账款 然后消费后 借预收账款贷主营业务收入 应交税费
2020-05-13 09:25:33
充卡 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 吃饭实际消费时 借:预收账款 贷:营业收入
2019-01-21 17:14:37
您好,代付时,借;应付职工薪酬-福利费,655,其他应收款-员工餐费,655,贷:现金或者银行存款,1310。发工资时,借;应付职工薪酬-工资,25000,贷:其他应收款-员工餐费,655,现金或者银行存款,24345。
2017-08-08 18:13:10
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