送心意

可可老师

职称中级会计师,税务师

2019-01-14 09:37

计提时每月都是  借:管理费用-社保费-工伤   
                   贷:应付职工薪酬    
缴纳时是 借:应付职工薪酬 
             其他应付款-职工社保 
             贷:银行存款 
请问现在退回工伤保险费的分录怎么做?

可可老师 解答

2019-01-14 09:58

借:银行存款    201.61   管理费用  -工伤保险     201.61(红字)

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计提时每月都是 借:管理费用-社保费-工伤 贷:应付职工薪酬 缴纳时是 借:应付职工薪酬 其他应付款-职工社保 贷:银行存款 请问现在退回工伤保险费的分录怎么做?
2019-01-14 09:37:47
公司收到后,借:银行存款 贷;其他应付款 还给个人,借:其他应付款 贷:银行存款
2018-09-25 11:16:45
走一笔往来即可,修车厂开出发票的时候把照片给你,你用发票挂账,其他应收款-保险公司,等保险公司理赔款到的时候,你做一笔分录冲减其他应收款即可
2018-09-21 11:14:59
你好,这个钱是保险公司赔给咱的修车款,咱车在汽修厂修,是要付钱的,所以 收到的时候 借 银行存款 贷其他应付款-保险赔款 付汽修厂 借其他应付款-保险赔款 贷 银行存款
2018-09-21 10:59:24
你好,有红字发票吗?红冲多交的那个分录!
2018-09-12 11:28:01
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