送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-14 17:54

您好 
没有发票的话可以先暂估入账 
借: 固定资产  
贷:应付账款——暂估应付账款  
收到发票 
借:应付账款——暂估应付账款  应交税费——应交增值税——进项税额 
 贷:应付账款 
付款 
借:应付账款 
贷:银行存款

魔女の条件 追问

2019-01-14 17:57

我现在不知道税金是多少 只能全额计入 我编年报 到时候只能冲这笔帐 年报定了的话只能在19年冲账对不 影响不

魔女の条件 追问

2019-01-14 17:58

我现在是钱先付出去了 就是发票不知道税金金额

bamboo老师 解答

2019-01-14 18:01

您可以问下经手人对方的适用税率 这个一般是可以提供的  你钱都支付了 或者看合同

魔女の条件 追问

2019-01-14 18:06

我就怕我自己算的跟他开的差那么一两分 还不好搞

bamboo老师 解答

2019-01-14 18:08

到时候调整做分录就可以了  别担心

魔女の条件 追问

2019-01-14 18:12

那你的意思是全部入固定资产还是先把税金分出来

bamboo老师 解答

2019-01-14 18:14

如果对方可以开增值税专用发票您可以抵扣的话 应该价税分离暂估入账

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