公司是小规模纳税人,5月份把发票税率开错了,3%的开成了5%,没有发现,2季度申报就按5%申报了,直到四季度才发现开错,于是红字冲销了5%的税率,重开了3%的发票,但是这个月申报增值税的时候,系统里只跳转出蓝字发票的税额,跳不出红字发票的税额,找专管员专管员也不懂,该怎么处理。2季度的税需要差错更正吗?这个月申报的表又该怎么填呢?
Hyacinth
于2019-01-15 10:41 发布 2450次浏览
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