十月接手公司财务软件做内帐。法人名下两家厂,一老厂,一新厂,我所在的是新厂。老厂代付新厂的一些费用,是要还的,我做了应付账款。但是,新厂四月份开业,第一笔帐就是借法人200万,第二笔帐就是借银行存款50万,贷库存现金50万,钱是没有真实给出或者进银行的,他说这两百万是准备投资的款,是要还的……如今年底,报表出来,老板大喊没钱!因为费用很多我记老厂代付了!老板觉得是我不理解这两百万,把帐搞坏了,说费用该从200万出,而不该记老厂代付。我觉得太委屈了。难道实收资本为零?倒着做帐也可以?公账是六月才开始有数据的,那无论库存现金或者银行存款,不都是帐帐不符了吗
娜 娜
于2019-01-15 22:19 发布 715次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-01-15 23:52
哈哈,同学,不要委屈,职场中这不算事。把资金和事情的来龙去脉给老板讲清楚。现实中,很多企业老板并不懂财务。你得引领他到你的思路中去。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
娜 娜 追问
2019-01-16 08:48
陈诗晗老师 解答
2019-01-16 09:20
娜 娜 追问
2019-01-16 09:53
陈诗晗老师 解答
2019-01-16 10:10
娜 娜 追问
2019-01-16 11:12
陈诗晗老师 解答
2019-01-16 11:35