送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-16 16:15

你好,当时做账应该是 
借:银行存款 
贷:其他应付款—个人 
现在要钱时做上述相反分录。

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相关问题讨论
您好!一般是计入借预付账款。
2018-05-25 15:18:27
你好,现金做为备用金,挂账其他应收款,通常情况下是本单位员工领用了,需要收回的,因此挂往来。
2018-05-08 21:37:27
同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
2021-04-30 12:24:36
你好 收回的话 应该是借 银行存款 贷 其他应收款
2020-05-11 15:06:06
你好!是的。你只能这样挂着了。
2018-06-08 11:07:19
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