送心意

文老师

职称中级职称

2019-01-17 12:58

您好,您不是给他开发票进成本了吗,你开的免税发票,他可以抵扣10的进项税额,589578*(1-10%)这就是他的成本,他应该是买了以后直接销售的吧

麦子 追问

2019-01-17 15:45

是买了以后直接销售的,他让给他补增值税最低税负 (529254-30000)*10.47%=24002.89元,我不理解

文老师 解答

2019-01-17 20:06

我也觉得这不合理的

文老师 解答

2019-01-17 20:06

我也觉得这不合理的

麦子 追问

2019-01-18 08:50

老师  我是觉得1、B开出去了529254元的发票,销项税48114元,我们给他开了589578元的票,他可以抵58957.8元增税,抵过后无需缴增税还有留底。2、如果因为抵了58957.8元增税而导致增税税负偏低,那他们可以只抵其中一部分啊,再说了这也是因为我们给他的发票让他抵了更多的增税啊。

文老师 解答

2019-01-18 11:41

是的,确实是你说的这样

麦子 追问

2019-01-18 16:56

哦  谢谢老师!

文老师 解答

2019-01-18 20:07

不客气,这是我们的职责所在

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