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Lu
于2019-01-17 09:41 发布 565次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-17 09:51
你好,你是200不需要抵扣吗
Lu 追问
2019-01-17 09:57
都抵扣的老师,只是在1月才有发票,到季报时才抵扣
小惑老师 解答
2019-01-17 10:01
那您说的这个480,是目前只有280的发票是吗
2019-01-17 10:02
12月买了480,一月开的发票280老师
2019-01-17 10:06
那你12月份做预付账款480元处理了吗
2019-01-17 10:09
老师,我是直接做借管理费用,贷现金,这样做对吗
2019-01-17 10:13
你是在12月份这样处理分录的吗
是的老师
2019-01-17 10:14
那可以,到时有发票后直接贴上就可以了
2019-01-17 10:16
好的谢谢老师,鲜花送给老师
不客气的,祝您学习和工作愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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