送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-01-17 11:39

假设今日收到昨天的营业现金收入3000元,银行存款收入3900元,刷卡产生的手续费100元,而实际营业额是9000元,我分录是否可以这样做? 
 
借:库存现金   3000元 
        银行存款   3900元 
        财务费用-手续费  100元 
        应收账款   2000元 
     贷:主营业务收入  9000元

QQ老师 解答

2019-01-17 11:42

你好!计入到应收账款里面

答疑佘老师 追问

2019-01-17 11:43

也就是说我做的这个分录是可以的?

答疑佘老师 追问

2019-01-17 11:45

差额计入应收账款,如果是多收了,就把应收账款计入贷方是吧

QQ老师 解答

2019-01-17 11:55

你好!是的,但是要注意应收账款总额不要出负数

答疑佘老师 追问

2019-01-17 11:57

那要是真的多收了就转为预收账款吗

QQ老师 解答

2019-01-17 12:29

你好!是的,出现负数做预收账款

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假设今日收到昨天的营业现金收入3000元,银行存款收入3900元,刷卡产生的手续费100元,而实际营业额是9000元,我分录是否可以这样做? 借:库存现金 3000元 银行存款 3900元 财务费用-手续费 100元 应收账款 2000元 贷:主营业务收入 9000元
2019-01-17 11:39:45
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
餐费等付出去的可以做成主营业务成本
2019-06-28 09:40:44
你好同学,借主营业务收入,贷应收账款。
2022-10-23 10:49:36
您好,借:应收账款,应交税金-应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入,借:库存商品,贷:主营业务成本
2021-12-15 20:24:38
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