送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-17 17:12

可以的

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可以的
2019-01-17 17:12:50
你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款 次月,货来了 借原材料,贷应付账款 暂估 领用,借研发支出, 贷原材料 发票来了,冲销暂估,借;应付账款 暂估 ,贷;原材料 根据发票入账,借;原材料 应交税费 贷 ;预付账款
2019-07-05 15:13:48
你好,是的,是这样做分录的
2020-01-02 14:15:04
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
你之前就做的不对,正确的应该是退回仓库时,借:原材料320:贷:生产成本-原材料320,然后再退客户,借:原材料-320,贷:应付账款-320,你现在看一下差在哪里,就按原来的分录红字冲
2019-09-23 16:19:30
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