公司是2018年4月成立的,刚开始不知道算税负我把进项都给抵扣认证了,一直到2018年12月每个月都有留底税额。现在公司慢慢好转,我想开始税务筹划算税负,现在想问的是:我12月底留底税额时3000元,前面听老师的课说算税负不用考虑留底税额,我算了下,如果这样的话2019年1月底还有有留底税额2000元,。我想问的是:不考虑的这个期末留底税额是指的是年底的留底税额不考虑,还是每个月期末的留底税额在计算税负时都不考虑?也就是在算2月份税负时1月份的留底税额2000是否考虑计算在内?
罗成妈妈
于2019-01-18 18:43 发布 1437次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-18 18:54
你好!
其实税负一般是按年计算的
税负=实际缴纳的增值税/年不含税销售额
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你好!
其实税负一般是按年计算的
税负=实际缴纳的增值税/年不含税销售额
2019-01-18 18:54:03
你好,第二个不对
2016-12-30 11:26:29
同学你好
你退回来不还得后面缴税吗
2022-06-17 16:02:56
你好,首先你自己去翻看一下以前的凭证,有没有,偷税漏税的情况,或者是虚开发票或者是购买发票的情况。
2022-06-14 16:29:28
您好,您本期的留底的话,那就是2万元呀。
2022-04-14 18:05:40
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2019-01-18 18:54
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2019-01-18 18:55