送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-21 00:30

答疑里面的耿老师给的分录是:缴纳水费时:借:主营业务成本-水费  应交增值税-未交增值税   贷:银行 
 收到业主缴纳水费时:借:银行  贷:主营业务收入-水费   应交增值税-未交增值税    
实操视频讲解汪剑萍老师又一个核算方法:缴纳水费时:借:主营业务成本      应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:银行  收到业主水费时:借:银行  贷:主营业务收入    月底结转:借:主营业务收入    贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税     
请问老师  这三种我已经搞糊涂了  哪种是正确的?

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 00:23

你发出来的分录处理是对的

会计学堂 追问

2019-01-21 00:33

老师您在看一下我补充问题里面的分录  我应该选择哪个最正确呢? 
实物中   自来水公司开来的发票是三张,一张收据是污水处理,一张普票  一张专票 。专票我不认证    比如三张金额加一起10000  我做分录是:  借:主营业务成本-水费 9708.74 应交税费-应交增值税(简易计税)3%  291.26 贷:银行存款  10000

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 00:45

收到业主缴纳的水费  
借:银行存款  
贷:主营业务收入  
应交税费-应交增值税(简易计税) 
公司缴纳水费回来发票时  
借:主营业务成本-水费  
应交税费-应交增值税(简易计税)  
月底应该是简易计税里面的差额转到 未交增值税 
 
按这个处理

陈诗晗老师 解答

2019-01-21 00:47

专票我不认证 比如三张金额加一起10000 我做分录是: 借:主营业务成本-水费 9708.74 应交税费-应交增值税(简易计税)3% 291.26 贷:银行存款 10000 
你的处理是对的

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