购买方,上月上传的红字信息表有误但已经报税做了进项税额转出,进项税额转出大于实际的进项税额转出,本月该处理税务申报?
小巧的香菇
于2019-01-21 11:59 发布 1054次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
你好,上个月相当于没有开具红冲发票,你直接做了转出
2019-01-21 12:00:36
您好,是的,申报表是填写错了。
2020-07-04 22:54:02
你好!
可以的
2019-03-22 11:30:46
你好,可以的,
2020-03-11 11:30:35
你好,对方在收到你的红字信息表,他没有开红字发票,不需要做处理。你们单位需要做进项转出借,应付账款贷应交税费应交增值税进项转出
开了负数
发票对方借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。
你们单位借应付账款贷库存商品。
2021-11-12 15:06:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息